Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 202510807 potraviny ŠJ MŠ KS 235,58 s DPH rámcová zmluva zo dňa 1.1.2023 29.12.2025 OBIM s.r.o Alena Hálová- vedúca ŠJ Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ 29.12.2025 29.12.2025
    Faktúra R203/25 potraviny ŠJ MŠ KS 140,97 s DPH rámcová dohoda zo dňa 5.1.2022 29.12.2025 Ing. Jozef Mutala Alena Hálová- vedúca ŠJ Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ 29.12.2025 29.12.2025
    Faktúra R202/25 potraviny ŠJ MŠ KUK 196,23 s DPH rámcová dohoda zo dňa 5.1.2022 29.12.2025 Ing. Jozef Mutala Alena Hálová- vedúca ŠJ Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ 29.12.2025 29.12.2025
    Faktúra R201/25 potraviny ŠJ MŠ JIL 418,27 s DPH rámcová dohoda zo dňa 5.1.2022 29.12.2025 Ing. Jozef Mutala Alena Hálová- vedúca ŠJ Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ 29.12.2025 29.12.2025
    Faktúra 202510808 potraviny ŠJ MŠ KUK 279,04 s DPH rámcová zmluva zo dňa 1.1.2023 29.12.2025 OBIM s.r.o Alena Hálová- vedúca ŠJ Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ 29.12.2025 29.12.2025
    Faktúra 10250575 potraviny ŠJ MŠ KS 99,57 s DPH kúpno-predajná zmluva zo dňa 16.1.2020 29.12.2025 Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. Alena Hálová- vedúca ŠJ Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ 29.12.2025 29.12.2025
    Faktúra 10250576 potraviny ŠJ MŠ KUK 113,34 s DPH kúpno-predajná zmluva zo dňa 16.1.2020 29.12.2025 Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. Alena Hálová- vedúca ŠJ Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ 29.12.2025 29.12.2025
    Faktúra 400251222 nakladanie a vývoz bioodpadu 210,29 s DPH 19.12.2025 TEKOS s.r.o. 19.12.2025
    Faktúra 12122025 prísp.ZĽ na réžiu, prísp. zo SF,réžia cudzí stravník 1 841,60 s DPH 18.12.2025 ŠJ MŠ Jilemnického 18.12.2025
    Faktúra 2251824 pracovné odevy a obuv 483,39 s DPH 18.12.2025 ADET, s.r.o. 18.12.2025
    Faktúra 8405277446 el.energia - vyúčt.fa za 11/25 - KOM 263,75 s DPH 16.12.2025 SPP, a.s. 17.12.2025
    Faktúra 8405277447 el.energia - vyúčt.fa za 11/25 - KUK 545,03 s DPH 16.12.2025 SPP, a.s. 17.12.2025
    Faktúra 5200006696 potraviny ŠJ MŠ KOM 118,84 s DPH 16.12.2025 Hôrka s.r.o. 17.12.2025
    Faktúra 5200006697 potraviny ŠJ MŠ KUK 147,51 s DPH 16.12.2025 Hôrka s.r.o. 17.12.2025
    Faktúra 5200006695 potraviny ŠJ MŠ JIL 274,96 s DPH 16.12.2025 Hôrka s.r.o. 17.12.2025
    Faktúra 2025000755 catering 1 390,84 s DPH 16.12.2025 REPO - Gastro, s.r.o. 17.12.2025
    Faktúra 8405277445 el.energia - vyúčt.fa za 11/25 - JIL 581,91 s DPH 16.12.2025 SPP, a.s. 17.12.2025
    Objednávka 25126 filmové predstavenie Grinch 200,00 s DPH 16.12.2025 Mesto Nová Dubnica 16.12.2025
    Objednávka 191/2025 potraviny ŠJ MŠ JIL 357,83 s DPH 15.12.2025 Hôrka s.r.o. Vedúca ŠJ Mgr. Martina Ježíková Janesová 29.12.2025
    Objednávka 186/2025 potraviny ŠJ MŠ KS 140,78 s DPH 15.12.2025 Hôrka s.r.o. Vedúca ŠJ Mgr. Martina Ježíková Janesová 29.12.2025
    << | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >> zobrazené záznamy: 381-400/7350
    • Kontakty

      • Materská škola
      • Materská škola: msjilnd@seznam.cz , školská jedáleň: sjms@azet.sk
      • MŠ JIL: 042/44 33 002,
        riaditeľ školy: 0901 700 230,
        zástupca JIL: 0901 712 751,
        ŠJ JIL: 042/44 34 669,
        Vedúca ŠJ: 0902135093

        KOM + ŠJ: 042/44 32 379,
        zástupca KOM: 0910 400 039.

        KUK + ŠJ: 042/44 32 398,
        zástupca KUK: 0910 363 400.
      • P. Jilemnického 12/5, 018 51, Nová Dubnica
        018 51 Nová Dubnica
        Slovakia
      • 42017912
      • 2022210058
    • Prihlásenie