|
|
Faktúra |
202510807
|
potraviny ŠJ MŠ KS
|
235,58 |
s DPH |
|
rámcová zmluva zo dňa 1.1.2023
|
29.12.2025 |
OBIM s.r.o |
Alena Hálová- vedúca ŠJ |
|
Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202510808
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
279,04 |
s DPH |
|
rámcová zmluva zo dňa 1.1.2023
|
29.12.2025 |
OBIM s.r.o |
Alena Hálová- vedúca ŠJ |
|
Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202510806
|
potraviny ŠJ MŚ Jil
|
583,40 |
s DPH |
|
rámcová zmluva zo dňa 1.1.2023
|
29.12.2025 |
OBIM s.r.o |
Alena Hálová- vedúca ŠJ |
|
Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5200006851
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
357,83 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva zo dňa 3.5.2024
|
29.12.2025 |
Hôrka s.r.o. |
Alena Hálová- vedúca ŠJ |
|
Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5200006853
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
192,21 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva zo dňa 3.5.2024
|
29.12.2025 |
Hôrka s.r.o. |
Alena Hálová- vedúca ŠJ |
|
Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5200006852
|
potraviny ŠJ MŠ KS
|
140,78 |
s DPH |
|
rámcová kúpna zmluva zo dňa 3.5.2024
|
29.12.2025 |
Hôrka s.r.o. |
Alena Hálová- vedúca ŠJ |
|
Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
R201/25
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
418,27 |
s DPH |
|
rámcová dohoda zo dňa 5.1.2022
|
29.12.2025 |
Ing. Jozef Mutala |
Alena Hálová- vedúca ŠJ |
|
Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
R202/25
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
196,23 |
s DPH |
|
rámcová dohoda zo dňa 5.1.2022
|
29.12.2025 |
Ing. Jozef Mutala |
Alena Hálová- vedúca ŠJ |
|
Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
R203/25
|
potraviny ŠJ MŠ KS
|
140,97 |
s DPH |
|
rámcová dohoda zo dňa 5.1.2022
|
29.12.2025 |
Ing. Jozef Mutala |
Alena Hálová- vedúca ŠJ |
|
Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10250574
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
193,73 |
s DPH |
|
kúpno-predajná zmluva zo dňa 16.1.2020
|
29.12.2025 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
Alena Hálová- vedúca ŠJ |
|
Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10250576
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
113,34 |
s DPH |
|
kúpno-predajná zmluva zo dňa 16.1.2020
|
29.12.2025 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
Alena Hálová- vedúca ŠJ |
|
Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10250575
|
potraviny ŠJ MŠ KS
|
99,57 |
s DPH |
|
kúpno-predajná zmluva zo dňa 16.1.2020
|
29.12.2025 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
Alena Hálová- vedúca ŠJ |
|
Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20261251
|
výkon zodpovednej osoby-1/2026
|
55,35 |
s DPH |
|
ZO/2025ZO14552-1
|
07.01.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ |
|
Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
6260058034
|
internet 1/26
|
18,45 |
s DPH |
|
DSL130807132502
|
13.01.2026 |
Slovanet, a.s. |
Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ |
|
Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8417416888
|
dodávka plynu MŠ KOM
|
230,84 |
s DPH |
|
9600489757
|
15.01.2026 |
SPP, a.s. |
Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ |
|
Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8417416889
|
dodávka plynu MŠ KUK
|
470,67 |
s DPH |
|
9600489757
|
15.01.2026 |
SPP, a.s. |
Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ |
|
Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8417416887
|
dodávka plynu MŠ JIL
|
479,71 |
s DPH |
|
9600489757
|
15.01.2026 |
SPP, a.s. |
Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ |
|
Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20251371
|
dodávka tepelnej energie
|
9 149,40 |
s DPH |
|
78-1/2006
|
05.01.2026 |
Termonova, a.s. |
Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ |
|
Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8422502695
|
služby mVL za 10-12/25
|
24,35 |
s DPH |
|
2025/218
|
09.01.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ |
|
Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1025120479
|
odber kuchynského odpadu 12/25
|
59,04 |
s DPH |
|
201309021130221
|
08.01.2026 |
INTA s.r.o. |
Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ |
|
Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ |
15.01.2026 |
15.01.2026 |