Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 512025 dvojité zábradlie 2 718,30 s DPH 15.12.2025 PROCAM s.r.o. 15.12.2025
    Faktúra 6250852568 internet 12/25 18,45 s DPH 15.12.2025 Slovanet, a.s. 15.12.2025
    Faktúra 10250561 potraviny ŠJ MŠ KUK 197,77 s DPH 12.12.2025 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. 15.12.2025
    Faktúra 10250560 potraviny ŠJ MŠ KOM 156,07 s DPH 12.12.2025 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. 15.12.2025
    Faktúra 10250559 potraviny ŠJ MŠ JIL 340,51 s DPH 12.12.2025 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. 15.12.2025
    Faktúra 2251745 pracovné odevy a obuv 657,51 s DPH 12.12.2025 ADET, s.r.o. 15.12.2025
    Faktúra 8432501058 individuálne školenie 393,60 s DPH 12.12.2025 Seyfor Slovensko, a.s. 15.12.2025
    Faktúra 20250001 Vianočný koncert 11.12.2025 600,00 s DPH 12.12.2025 Rodičovské združenie pri ZUŠ Š.Baláža 15.12.2025
    Faktúra 250942 príslušenstvo k robotu - KOM 854,85 s DPH 10.12.2025 AAA Gastro s.r.o. 10.12.2025
    Faktúra 250943 krájač zeleniny - KOM 1 266,90 s DPH 10.12.2025 AAA Gastro s.r.o. 10.12.2025
    Faktúra 250941 univerzálny kuchynský robot - KOM 1 685,10 s DPH 10.12.2025 AAA Gastro s.r.o. 10.12.2025
    Faktúra 250944 plátkovač,strúhač,krájač kociek - KOM 479,70 s DPH 10.12.2025 AAA Gastro s.r.o. 10.12.2025
    Faktúra 2258001656 vodné, stočné - JIL, KUK, KOM 723,71 s DPH 10.12.2025 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 10.12.2025
    Faktúra 2025017 Zdravý chrbátik - cvičenie detí 696,00 s DPH 09.12.2025 Juraj Prekop 09.12.2025
    Faktúra 2025089 údržba IS 11/25 246,00 s DPH 09.12.2025 MPM systems s.r.o. 09.12.2025
    Faktúra 5200006543 potraviny ŠJ MŠ KOM 109,10 s DPH 09.12.2025 Hôrka s.r.o. 09.12.2025
    Faktúra 5200006544 potraviny ŠJ MŠ KUK 142,61 s DPH 09.12.2025 Hôrka s.r.o. 09.12.2025
    Faktúra 5200006542 potraviny ŠJ MŠ JIL 259,08 s DPH 09.12.2025 Hôrka s.r.o. 09.12.2025
    Faktúra 2501508127 potraviny ŠJ MŠ KOM 46,50 s DPH 08.12.2025 ATC-JR, s.r.o. 08.12.2025
    Faktúra 1452025 zmluva o údržbe programov za 11,12/25 98,00 s DPH 08.12.2025 Bc. Anton Frohn 08.12.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6925
    • Kontakty

      • Materská škola
      • Materská škola: msjilnd@seznam.cz , školská jedáleň: sjms@azet.sk
      • MŠ JIL: 042/44 33 002,
        riaditeľ školy: 0901 700 230,
        zástupca JIL: 0901 712 751,
        ŠJ JIL: 042/44 34 669,
        Vedúca ŠJ: 0902135093

        KOM + ŠJ: 042/44 32 379,
        zástupca KOM: 0910 400 039.

        KUK + ŠJ: 042/44 32 398,
        zástupca KUK: 0910 363 400.
      • P. Jilemnického 12/5, 018 51, Nová Dubnica
        018 51 Nová Dubnica
        Slovakia
      • 42017912
      • 2022210058
    • Prihlásenie