Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 5/2024 Smažiaca panvica plynová zliatinová ŠJ JIL 4 516.80 s DPH 26.01.2024 AAA Gastro s.r.o. vedúca ŠJ 26.01.2024
Objednávka 12/2022 Ochranné prostriedky pre zamestnancov ŠJ 626,28 s DPH 26.04.2022 ADET, s.r.o Vedúca ŠJ 04.05.2022
Objednávka 11/2022 Zelmer nôž mäsomlynček č.5 - ŠJ JIL 1045 13,00 s DPH 03.05.2022 ELSPO BB s.r.o. Vedúca ŠJ 03.05.2022
Zmluva 29211/2022 Nadácia Pontis - Darovacia zmluva Tesco/11.edícia Vy rozhodujete, my pomáhame 1 300.00 s DPH 16.09.2022 23.9.2022 Mgr. Martina Ježíková Janesová Mgr. Jana Ványová riaditeľka MŠ 06.10.2022
Zmluva 291/2023 Zmluva o odňatí nehnuteľného majetku zo správy centr. č. 291/2023 16 922.83 s DPH 21.08.2023 Mesto Nová Dubnica Mesto Nová Dubnica Ing. Peter Marušinec primátor mesta 23.08.2023
Zmluva 42/2022 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT 200.00/mesiac bez DPH 31.12.2021 MPM Systems s.r.o. Materská škola P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 018 51 Mgr. Jana Ványová riaditeľ školy 31.12.2021
Zmluva Zmluva o spolupráci - Program školské ovocie a zelenina 0,00 s DPH 15.03.2022 PLANTEX, s.r.o Materská škola 15.03.2022
Faktúra 10230148 Potraviny ŠJ MŠ KUK 125,84 s DPH 04.04.2023 Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. 04.04.2023
Faktúra 8422300339 Služby mVL za 12/22 a 1-2/23 21,65 s DPH 05.04.2023 Seyfor Slovensko a.s. 05.04.2023
Faktúra 10582023 Premietanie filmu Ovečka Shaun pre deti v KC Panorex 29.3.2023 146,00 s DPH 05.04.2023 Mesto Nová Dubnica 05.04.2023
Faktúra 8220035531/4 Záloha elektrickej energie za 4/2023 MŠ KOM 142,00 s DPH 05.04.2023 Energie2, s.r.o 05.04.2023
Faktúra 8220035530/4 Záloha elektrickej energie za 4/2023 MŠ JIL 35,00 s DPH 05.04.2023 Energie2, s.r.o 05.04.2023
Faktúra 8220035529/4 Záloha elektrickej energie za 4/2023 MŠ JIL 59,00 s DPH 05.04.2023 Energie2, s.r.o 05.04.2023
Faktúra 8220035528/4 Záloha elektrickej energie za 4/2023 MŠ JIL 257,00 s DPH 05.04.2023 Energie2, s.r.o 05.04.2023
Faktúra 8220035527/4 Záloha elektrickej energie za 4/2023 MŠ KUK 371,00 s DPH 05.04.2023 Energie2, s.r.o 05.04.2023
Faktúra 8325598281 Pevné linky + internet za 3/2023 JIL+KOM+KUK 117,43 s DPH 04.04.2023 Slovak Telekom, a.s. 04.04.2023
Faktúra 10230146 Potraviny ŠJ MŠ JIL 223,49 s DPH 04.04.2023 Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. 04.04.2023
Faktúra 10230147 Potraviny ŠJ MŠ KOM 95,29 s DPH 04.04.2023 Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. 04.04.2023
Faktúra R050/23 Potraviny ŠJ MŠ KOM 418,58 s DPH 04.04.2023 Ing. Jozef Mutala 04.04.2023
Faktúra R049/23 Potraviny ŠJ MŠ KUK 586,99 s DPH 04.04.2023 Ing. Jozef Mutala 04.04.2023
zobrazené záznamy: 1-20/6464