Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 5/2024 Smažiaca panvica plynová zliatinová ŠJ JIL 4 516.80 s DPH 26.01.2024 AAA Gastro s.r.o. vedúca ŠJ 26.01.2024
Objednávka 11/2022 Zelmer nôž mäsomlynček č.5 - ŠJ JIL 1045 13,00 s DPH 03.05.2022 ELSPO BB s.r.o. Vedúca ŠJ 03.05.2022
Objednávka 12/2022 Ochranné prostriedky pre zamestnancov ŠJ 626,28 s DPH 26.04.2022 ADET, s.r.o Vedúca ŠJ 04.05.2022
Zmluva 29211/2022 Nadácia Pontis - Darovacia zmluva Tesco/11.edícia Vy rozhodujete, my pomáhame 1 300.00 s DPH 16.09.2022 23.9.2022 Mgr. Martina Ježíková Janesová Mgr. Jana Ványová riaditeľka MŠ 06.10.2022
Zmluva 291/2023 Zmluva o odňatí nehnuteľného majetku zo správy centr. č. 291/2023 16 922.83 s DPH 21.08.2023 Mesto Nová Dubnica Mesto Nová Dubnica Ing. Peter Marušinec primátor mesta 23.08.2023
Zmluva 42/2022 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT 200.00/mesiac bez DPH 31.12.2021 MPM Systems s.r.o. Materská škola P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 018 51 Mgr. Jana Ványová riaditeľ školy 31.12.2021
Zmluva Zmluva o spolupráci - Program školské ovocie a zelenina 0,00 s DPH 15.03.2022 PLANTEX, s.r.o Materská škola 15.03.2022
Faktúra 320003220 Potraviny ŠJ MŠ KUK 93,22 s DPH 16.05.2023 Hôrka s.r.o. 17.05.2023
Faktúra 8328010177 Mobilné telefóny za 22.4.- 21.5.2023 MŠ Jil+Kom+Kuk 132,58 s DPH 24.05.2023 Slovak Telekom, a.s. 24.05.2023
Faktúra 3200003571 Potraviny ŠJ MŠ KOM 123,59 s DPH 29.05.2023 Hôrka s.r.o. 29.05.2023
Faktúra 3200003570 Potraviny ŠJ MŠ JIL 313,10 s DPH 29.05.2023 Hôrka s.r.o. 29.05.2023
Objednávka 13/2023 Výmena sieťok a žalúzií - Jil, Kom, Kuk 1 764,00 s DPH 29.05.2023 Elastic, s.r.o. 29.05.2023
Faktúra 230304 Oprava digestoru do ŠJ JIL + nádhradné diely 1 029,60 s DPH 26.05.2023 AAA Gastro s.r.o 26.05.2023
Faktúra 1102023 Tonery do tlačiarní - Jil 97,20 s DPH 26.05.2023 ML-print, Miroslav Marušinec 26.05.2023
Faktúra 10230251 Potraviny ŠJ MŠ KUK 101,98 s DPH 25.05.2023 Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. 25.05.2023
Faktúra 10230250 Potraviny ŠJ MŠ KOM 103,12 s DPH 25.05.2023 Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. 25.05.2023
Faktúra 10230249 Potraviny ŠJ MŠ JIL 227,03 s DPH 25.05.2023 Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. 25.05.2023
Faktúra 2023002 Stravovanie predškolákov - výlet Trenčianske Teplice 330,00 s DPH 23.05.2023 JOMIRA s.r.o. 24.05.2023
Faktúra R073/23 Potraviny ŠJ MŠ JIL 1 163,68 s DPH 22.05.2023 Ing. Jozef Mutala 24.05.2023
Faktúra 202304118 Potraviny ŠJ MŠ KOM 272,14 s DPH 23.05.2023 OBIM s.r.o 24.05.2023
zobrazené záznamy: 1-20/6641