|
|
Faktúra |
8405213234
|
El.energia 12/24 KOM
|
193,54 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8405213235
|
El.energia 12/24 KUK
|
419,48 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8405213233
|
El.energia 12/24 JIL
|
492,79 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500344
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
179,44 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500350
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
66,68 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500345
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
222,94 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500346
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
393,63 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500351
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
52,18 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500349
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
110,16 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5200000140
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
63,96 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5200000139
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
146,30 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2240075113
|
Zrážky 10-12/24
|
473,11 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5200000141
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
77,99 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2248002084
|
Vodné stočné 12/24
|
641,94 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501500210
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
116,15 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501500209
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
300,76 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501500211
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
105,08 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20241322
|
dohodnuté činnosti na základe Zmluvy o bezp.pri práci
|
84,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
PRO BTS spol. s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6250058941
|
Internet 1/25
|
32,79 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24120450
|
Odber kuchynského odpadu
|
57,60 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Inta s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2025 |